黑龍江省高級人民法院主辦

 

黑龍江省高級人民法院2015年決算公開說明

發布時間:2016-09-14 19:52:21


一、黑龍江省高級人民法院部門概況

(一)黑龍江省高級人民法院部門職責

黑龍江省高級人民法院在中共黑龍江省委的領導下依照憲法獨立行使審判權,對黑龍江省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職責是:

1.審理法律規定由高級人民法院管轄、最高人民法院指定管轄或者認為應當由自己審判的刑事、民事、經濟、行政等第一審案件;

2.審理法律規定由高級人民法院審理的刑事、民事、經濟、行政等第二審案件;

3.核準死緩案件;

4.審理最高人民法院指令再審的案件,審理本院發生法律效力的判決、裁定提起再審的案件,對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定,提審或指令下級人民法院再審;

5.審理由黑龍江省人民檢察院按照審判監督程序提起的抗訴案件;

6.對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄;

7.監督指導下級人民法院的審判工作;

8.對下級人民法院審判工作中具體適用法律問題的請示作出批復;

9.依法行使司法執行權和司法決定權;

10.依法決定國家賠償;

11.對法律、法規、規章等草案提出意見,對案件審理中發現的問題提出司法建議;

12.組織全省各級人民法院辦理國際司法協助事項;

13.指導全省各級人民法院思想政治、教育培訓工作;協助地方黨委搞好下級人民法院領導班子建設和按照權限管理干部;按照權限管理法官、執行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員;協同主管部門管理人民法院機構設置、人員編制工作;領導本院直屬事業單位和社團工作;

14.負責全省各級人民法院訴訟費的收繳、使用、審計及管理工作,負責武器、服裝、車輛等專項物資的計劃、管理及分配;

15.領導全省各級人民法院的監察工作;

16.管理全省各級人民法院司法警察警務工作;

17.綜合指導全省各級人民法院司法統計工作;

18.承辦應由高級人民法院負責的其他工作。

(二)黑龍江省高級人民法院部門機構設置

黑龍江省高級人民法院位于哈爾濱市嵩山路27號,內設工作機構33個,其中審判機構21個,為申訴信訪辦公室,立案一庭、立案二庭,刑事審判一庭、刑事審判二庭、刑事審判三庭,民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭,行政審判庭,賠償委員會,農林庭,審判監督一庭、審判監督二庭,執行局,執行一庭、執行二庭,執行綜合處,技術室,研究室,審管辦,負責立案申訴、刑事、民事、行政、執行、再審案件的審理和全省各級法院的審判業務工作指導;行政綜合部門11個,為辦公室,政治部,干部處,宣傳處,教育處、陪審辦,離退休干部管理處,司法警察總隊,紀檢監察室,機關黨委,行裝處,負責各種組織、控制、協調、監督、服務等特定的工作。

(三)黑龍江省高級人民法院部門及所屬決算單位人員構成

黑龍江省高級人民法院部門包括7個所屬決算單位,實有人員 1066人,具體如下:

1.黑龍江省高級人民法院本級,2015年末實有人員723人;

2. 哈爾濱鐵路運輸中級法院,2015年末實有人員98人;

3. 哈爾濱鐵路運輸法院,2015年末實有人員67人;

4. 齊齊哈爾鐵路運輸法院,2015年末實有人員69;

5. 牡丹江鐵路運輸法院,2015年末實有人員49;

6. 佳木斯鐵路運輸法院,2015年末實有人員44人;

7. 黑龍江省法官學院,2015年末實有人員16人。

二、黑龍江省高級人民法院2015年部門預算執行總體情況說明

(一)收入支出決算情況

2015年初結轉和結余為990.21萬元,2015年收入為30,299.82萬元,比上年增加6,199.96 萬元,增長25.73%,其中:財政撥款收入30,103.39 萬元,比上年增加6,387.30 萬元,增長26.93% ,原因是鐵路運輸法院用于購置、維修改造審判業務用房等追加預算;其他收入196.42 萬元,比上年減少187.34萬元,降低48.84%,原因為最高法院撥入的大要案及死刑二審復核經費減少。

2015年支出為31,068.12 萬元,比上年增加6,567.06 萬元,增長26.8%。其中:

1.公共安全支出26,262.37 萬元,比上年增加5,548.47 萬元,增長26.79 %,原因為鐵路運輸法院購置、維修改造審判業務用房及信息化建設等支出;

2.教育支出162.44萬元,比上年減少105.58萬元,降低39.39% ,原因是2014年教育經費支出包括基本支出和項目支出,2015年教育經費支出只有基本支出;(新培訓費管理辦法實施后,法官學院無收費項目,無項目支出)

3.社會保障和就業支出2,071.61 萬元, 比上年增加666.86 萬元,增長47.47% ,原因為離退休人員增資及退休人員增加;

4.醫療衛生與計劃生育支出837.62 萬元,比上年增加172.28 萬元,增長25.89%,原因為增資引起計算基數增加及人員增加;

5.住房保障支出1,734.08萬元,比上年增加285.03萬元,增長19.67%,原因為增資引起計算基數增加及人員增加。    

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款支出為30,213.82 萬元,比年初預算增加8,126.65 萬元,增長36.79%。其中:

1.公共安全支出25,408.12萬元,比年初預算增加7,600.63萬元,增長42.68 %,原因為鐵路運輸法院用鐵路局資產補償款購置、維修改造審判業務用房及增加信息化建設項目;  

2.教育支出162.38萬元,比年初預算減少181.85萬元,降低52.83%,原因是2014年教育經費支出包括基本支出和項目支出,2015年教育經費支出只有基本支出(新培訓費管理辦法實施后,法官學院無收費項目,無項目支出);  

3.社會保障和就業支出2,071.61萬元,比年初預算增加417.57 萬元,增長25.25%,原因為離退休人員增資及退休人員增加;

4.醫療衛生與計劃生育支出837.62萬元,比年初預算增加91.17 萬元,增長12.21%,原因為增資引起計算基數增加及人員增加;

5.住房保障支出1,734.08萬元,比年初預算增加199.12萬元,增長12.97 %,原因為增資引起計算基數增加及人員增加。  

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2015年一般公共預算財政撥款基本支出為12,649.73 萬元,比年初預算增加2,275.25 萬元,增長21.93%。其中:

1.工資福利支出為6,658.68萬元,比年初預算增加1,631.11 萬元,增長32.44 %,原因為人員增加及普調工資和津貼;

2.商品和服務支出為1,996.72萬元,比年初預算減少140.04 萬元,降低6.55%,原因為壓縮公用經費,減少開支;

3.對個人和家庭補助支出為3,994.33萬元,比年初預算增加784.18萬元,增長24.43%,原因為新進人員和退休人員增加及普調工資。

(四)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

  2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算為零。

三、黑龍江省高級人民法院2015年部門“三公”經費決算及說明

2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為852.87萬元,比年初預算減少44.23萬元,比上年減少 673.02萬元。其中:

1.因公出國(境)費49.96萬元,比年初預算減少0.04萬元,比上年增加9.5萬元,原因為省政法委臨時增加出國計劃,2015年因公出國(境)團組數為5個,人次數為11人;

2.公務用車購置及運行維護費797.22萬元,比年初預算減少11.17萬元,比上年減少649.25萬元,其中:

1)公務用車購置費為0萬元,比上年減少621.5萬元,原因為2014年鐵路法院購置執法執勤用車,2015年未安排車輛購置計劃;

2)公務用車運行費797.22萬元,比年初預算減少11.17萬元,比上年減少27.76萬元,原因為嚴格控制公務用車運行維護費用支出,2015年公務用車保有量為216輛;

3.公務接待費5.69萬元,比年初預算減少33.02萬元,比上年減少33.26萬元,原因為嚴格控制公務接待費支出,2015年國內公務接待批次70個,接待人次數526人。

四、機關運行經費支出情況說明

  2015年本部門機關運行經費支出1,996.72萬元,比上年減少3,440.73萬元,降低63.28%。原因為2014、2015年決算中機關運行經費口徑不一致(2014年機關運行經費中包括項目支出,2015年機關運行經費中不包括項目支出)。

五、政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出10,660.47萬元,其中:政府采購貨物支出6,590.45萬元、政府采購工程支出744.88萬元、政府采購服務支出3,325.14萬元。

六、國有資產占用情況說明

  截止20151231日,本部門共有車輛216輛,其中:省級領導用車2輛、一般公共用車52輛、一般執法執勤用車134輛、特種專業技術用車24輛、其他用車4輛(包括2輛貨車和2輛囚車),單位價值200萬元以上大型設備11臺(套)。

七、預算績效管理工作開展情況說明

  2015年本部門實行預算績效管理的項目有50個,項目資金合計14,314.9萬元,包括信息化建設項目、補充刑事辦案業務經費、補充民事辦案業務經費、訴訟信訪業務經費等。對上述預算績效管理項目, 我單位高度重視,行裝處負責具體項目實施,各崗位人員各司其職,結合預算項目績效目標,運用項目績效評價指標,從預算項目的完成數量、完成質量、經濟性、效率性等方面進行了科學的績效評價,并保證績效評價過程及結果的客觀性、公正性?冃гu價結果顯示,上述預算績效管理項目完成了績效目標,取得了良好的經濟效益和社會效益。

八、專業名詞解釋

1.行政運行:反映行政單位的基本支出。

2.一般行政管理事務:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.案件審判:反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

4.“兩庭”建設:反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

5.其他教師進修及干部繼續教育支出:反映其他用于教師進修及干部繼續教育方面的支出。

6.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

7.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

8.公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

9.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補助以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

11.購房補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置和運行費、公務接待費。

13.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的旅費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

14.公務用車購置費:反映公務用車購置支出。

15.公務用車運行維護費:反映公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

16.公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:反映維持單位正常運行的公用經費支出。

18.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

19.對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

20.基本建設支出:反映各級發展與改革部門集中安排的公共財政預算用于購置固定資產以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

21.其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

22.基本支出:反映單位所發生的人員經費和日常公用經費的支出。

23.項目支出:反映單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

黑龍江省高級人民法院

2016914

收入支出決算總表

公開01

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

30,103.39

一、一般公共服務支出

37

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

38

二、上級補助收入

3

三、國防支出

39

三、事業收入

4

四、公共安全支出

40

26,262.37

四、經營收入

5

五、教育支出

41

162.44

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

42

六、其他收入

7

196.42

七、文化體育與傳媒支出

43

8

八、社會保障和就業支出

44

2,071.61

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

837.62

10

十、節能環保支出

46

11

十一、城鄉社區支出

47

12

十二、農林水支出

48

13

十三、交通運輸支出

49

14

十四、資源勘探信息等支出

50

15

十五、商業服務業等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地區支出

53

18

十八、國土海洋氣象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

1,734.08

20

二十、糧油物資儲備支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、債務還本支出

58

23

二十三、債務付息支出

59

本年收入合計

24

30,299.82

本年支出合計

60

31,068.12

用事業基金彌補收支差額

25

結余分配

61

0.12

年初結轉和結余

26

990.21

交納所得稅

62

基本支出結轉

27

868.79

提取職工福利基金

63

項目支出結轉和結余

28

121.42

轉入事業基金

64

0.12

經營結余

29

其他

65

30

年末結轉和結余

66

221.79

31

基本支出結轉

67

216.73

32

項目支出結轉和結余

68

5.05

33

經營結余

69

34

70

35

71

合計

36

31,290.03

合計

72

31,290.03

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

30,299.82

30,103.39

196.42

204

公共安全支出

25,493.95

25,297.70

196.25

20405

法院

25,479.95

25,283.70

196.25

2040501

行政運行

7,848.30

7,848.10

0.21

2040502

一般行政管理事務

10,483.11

10,468.92

14.19

2040504

案件審判

3,003.70

3,003.70

0.00

2040506

兩庭建設

3,367.92

3,367.92

0.00

2040599

其他法院支出

776.92

595.06

181.86

20499

其他公共安全支出

14.00

14.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

14.00

14.00

0.00

205

教育支出

162.56

162.38

0.17

20508

進修及培訓

162.56

162.38

0.17

2050899

其他進修及培訓

162.56

162.38

0.17

208

社會保障和就業支出

2,071.61

2,071.61

0.00

20805

行政事業單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

837.62

837.62

0.00

21005

醫療保障

837.62

837.62

0.00

2100501

行政單位醫療

639.73

639.73

0.00

2100503

公務員醫療補助

197.89

197.89

0.00

221

住房保障支出

1,734.08

1,734.08

0.00

22102

住房改革支出

1,734.08

1,734.08

0.00

2210201

住房公積金

611.64

611.64

0.00

2210202

提租補貼

910.71

910.71

0.00

2210203

購房補貼

211.73

211.73

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

31,068.12

13,487.97

17,580.15

204

公共安全支出

26,262.37

8,682.22

17,580.15

20405

法院

26,248.37

8,682.22

17,566.15

2040501

行政運行

7,848.76

7,848.76

0.00

2040502

一般行政管理事務

10,599.48

0.00

10,599.48

2040504

案件審判

3,003.70

0.00

3,003.70

2040506

兩庭建設

3,367.92

0.00

3,367.92

2040599

其他法院支出

1,428.51

833.46

595.06

20499

其他公共安全支出

14.00

0.00

14.00

2049901

其他公共安全支出

14.00

0.00

14.00

205

教育支出

162.44

162.44

0.00

20508

進修及培訓

162.44

162.44

0.00

2050899

其他進修及培訓

162.44

162.44

0.00

208

社會保障和就業支出

2,071.61

2,071.61

0.00

20805

行政事業單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

837.62

837.62

0.00

21005

醫療保障

837.62

837.62

0.00

2100501

行政單位醫療

639.73

639.73

0.00

2100503

公務員醫療補助

197.89

197.89

0.00

221

住房保障支出

1,734.08

1,734.08

0.00

22102

住房改革支出

1,734.08

1,734.08

0.00

2210201

住房公積金

611.64

611.64

0.00

2210202

提租補貼

910.71

910.71

0.00

2210203

購房補貼

211.73

211.73

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

行次

金額

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

30,103.39

一、一般公共服務支出

30

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

31

3

三、國防支出

32

4

四、公共安全支出

33

25,408.12

25,408.12

5

五、教育支出

34

162.38

162.38

6

六、科學技術支出

35

7

七、文化體育與傳媒支出

36

8

八、社會保障和就業支出

37

2,071.61

2,071.61

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

837.62

837.62

10

十、節能環保支出

39

11

十一、城鄉社區支出

40

12

十二、農林水支出

41

13

十三、交通運輸支出

42

14

十四、資源勘探信息等支出

43

15

十五、商業服務業等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地區支出

46

18

十八、國土海洋氣象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

1,734.08

1,734.08

20

二十、糧油物資儲備支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、債務還本支出

51

23

二十三、債務付息支出

52

本年收入合計

24

30,103.39

本年支出合計

53

30,213.82

30,213.82

年初財政撥款結轉和結余

25

110.42

年末財政撥款結轉和結余

54

一、一般公共預算財政撥款

26

110.42

基本支出結轉

55

二、政府性基金預算財政撥款

27

項目支出結轉和結余

56

28

57

合計

29

30,213.82

合計

58

30,213.82

30,213.82

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

30,213.82

12,653.80

17,560.02

204

公共安全支出

25,408.12

7,848.10

17,560.02

20405

法院

25,394.12

7,848.10

17,546.02

2040501

行政運行

7,848.10

7,848.10

0.00

2040502

一般行政管理事務

10,579.35

0.00

10,579.35

2040504

案件審判

3,003.70

0.00

3,003.70

2040506

兩庭建設

3,367.92

0.00

3,367.92

2040599

其他法院支出

595.06

0.00

595.06

20499

其他公共安全支出

14.00

0.00

14.00

2049901

其他公共安全支出

14.00

0.00

14.00

205

教育支出

162.38

162.38

0.00

20508

進修及培訓

162.38

162.38

0.00

2050899

其他進修及培訓

162.38

162.38

0.00

208

社會保障和就業支出

2,071.61

2,071.61

0.00

20805

行政事業單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

2,071.61

2,071.61

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

837.62

837.62

0.00

21005

醫療保障

837.62

837.62

0.00

2100501

行政單位醫療

639.73

639.73

0.00

2100503

公務員醫療補助

197.89

197.89

0.00

221

住房保障支出

1,734.08

1,734.08

0.00

22102

住房改革支出

1,734.08

1,734.08

0.00

2210201

住房公積金

611.64

611.64

0.00

2210202

提租補貼

910.71

910.71

0.00

2210203

購房補貼

211.73

211.73

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

項目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

12,649.73

10,653.01

1,996.72

301

工資福利支出

6658.68

6658.68

30101

基本工資

2453.77

2453.77

30102

津貼補貼

2442.96

2442.96

30103

獎金

837.46

837.46

30104

社會保障繳費

845.88

845.88

30199

其他工資福利支出

78.61

78.61

302

商品和服務支出

1996.72

1996.72

30201

辦公費

201.10

201.10

30204

手續費

0.57

0.57

30205

水費

5.58

5.58

30206

電費

80.86

80.86

30207

郵電費

89.67

89.67

30208

取暖費

508.59

508.59

30209

物業管理費

8.31

8.31

30211

差旅費

325.85

325.85

30213

維修(護)費

38.55

38.55

30216

培訓費

106.67

106.67

30228

工會經費

83.32

83.32

30229

福利費

4.45

4.45

30231

公務用車運行維護費

480.72

480.72

30299

其他商品和服務支出

62.48

62.48

303

對個人和家庭的補助

3994.33

3994.33

30301

離休費

237.52

237.52

30302

退休費

1833.65

1833.65

30304

撫恤金

81.76

81.76

30305

生活補助

15.07

15.07

30307

醫療費

21.14

21.14

30311

住房公積金

619.73

619.73

30312

提租補貼

918.34

918.34

30313

購房補貼

212.24

212.24

30399

其他對個人和家庭的補助支出

54.87

54.87

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07

部門:黑龍江省高級人民法院  

單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1666.78

50.00

808.39

808.39

38.71

852.87

49.96

797.22

797.22

5.69

注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08

部門:黑龍江省高級人民法院

單位:萬元

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目代碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

2015年本部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算為零。

 
 

 

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