黑龍江省高級人民法院主辦

 

省法院關于2016年部門預算公開內容的說明

發布時間:2016-03-04 15:28:02


  根據《省財政廳關于進一步推進省本級預算信息公開工作的通知》的要求,省法院將2016年部門預算在省法院外網進行公布,現將2016年預算的相關內容說明如下:

  一、黑龍江省高級人民法院部門概況

 。ㄒ唬┖邶埥「呒壢嗣穹ㄔ翰块T職責

  黑龍江省高級人民法院在中共黑龍江省委的領導下依照憲法獨立行使審判權,對黑龍江省人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職責是:

  1.審理法律規定由高級人民法院管轄、最高人民法院指定管轄或者認為應當由自己審判的刑事、民事、經濟、行政等第一審案件;

  2.審理法律規定由高級人民法院審理的刑事、民事、經濟、行政等第二審案件;

  3.核準死緩案件和最高人民法院授權核準的死刑案件;

  4.審理最高人民法院指令再審的案件、審理本院發生法律效力的判決、裁定提起再審的案件,對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定、提審或指令下級人民法院再審;

  5.審理由黑龍江省人民檢察院按照審判監督程序提起的抗訴案件;

  6.對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄;

  7.監督指導下級人民法院的審判工作;

  8.對下級人民法院審判工作中具體適用法律問題的請示作出批復;

  9.依法行使司法執行權和司法決定權;

  10.依法決定國家賠償;

  11.對法律、法規、規章等草案提出意見,對案件審理中發現的問題提出司法建議;

  12.組織全省各級人民法院辦理國際司法協助事項;

  13.指導全省各級人民法院思想政治、教育培訓工作;協助地方黨委搞好下級人民法院領導班子建設和按照權限管理干部;按照權限管理法官、執行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員;協同主管部門管理人民法院機構設置、人員編制工作;領導本院直屬事業單位和社團工作;

  14.負責全省各級人民法院訴訟費的收繳、使用、審計及管理工作,負責武器、服裝、車輛等專項物資的計劃、管理及分配;

  15.領導全省各級人民法院的監察工作;

  16.管理全省各級人民法院司法警察警務工作;

  17.綜合指導全省各級人民法院司法統計工作;

  18.承辦應由高級人民法院負責的其他工作。

 。ǘ┖邶埥「呒壢嗣穹ㄔ翰块T機構設置

  黑龍江省高級人民法院位于哈爾濱市嵩山路27號,內設工作機構33個,其中審判機構21個,為申訴信訪辦公室,立案一庭、立案二庭,刑事審判一庭、刑事審判二庭、刑事審判三庭,民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭,行政審判庭,賠償委員會,農林庭,審判監督一庭、審判監督二庭,執行局,執行一庭、執行二庭,執行綜合處,技術室,研究室,審管辦,負責立案申訴、刑事、民事、行政、執行、再審案件的審理和全省各級法院的審判業務工作指導;行政綜合部門11個,為辦公室,政治部,干部處,宣傳處,教育處、陪審辦,離退休干部管理處,司法警察總隊,紀檢監察室,機關黨委,行裝處,負責各種組織、控制、協調、監督、服務等特定的工作。

 。ㄈ┖邶埥「呒壢嗣穹ㄔ翰块T及所屬預決算單位人員構成

  黑龍江省高級人民法院部門包括7個所屬預決算單位,實有人員 1,059人,具體如下:

  1.黑龍江省高級人民法院本級,2016年實有人員716人;

  2. 哈爾濱鐵路運輸中級法院,2016年實有人員98人;

  3. 哈爾濱鐵路運輸法院,2016年實有人員67人;

  4. 齊齊哈爾鐵路運輸法院,2016年實有人員69人;

  5. 牡丹江鐵路運輸法院,2016年實有人員49人;

  6. 佳木斯鐵路運輸法院,2016年實有人員44人;

  7. 黑龍江省法官學院,2016年實有人員16人。

  二、2016年預算總收入支出情況

  2016年預算收入為26,498.87 萬元,支出為26,498.87 萬元,比2015年預算增加4,411.7萬元,原因為人員增資及增加信息化建設支出。

  三、2016年預算公共預算財政撥款情況

  1. 2016年公共預算財政撥款支出26,498.87 萬元,其中:公共安全支出21,567.29 萬元,同上年度相比增加3,759.80 萬元,原因為人員增資及增加信息化建設支出;教育支出158.17 萬元,同上年度相比減少186.06萬元,原因為法官學院取消行政事業性收費,導致收入、支出減少;社會保障和就業支出1,980.39 萬元,同上年度相比增加326.35萬元,原因為離退休人員增資;醫療衛生支出904.10 萬元,同上年度相比增加157.65萬元,原因為人員增資后導致計算醫療衛生支出的基數增加;住房保障支出1,888.92 萬元,同上年度相比增加353.96萬元,原因為人員增資后導致計算住房保障支出的基數增加。

  2. 2016年公共預算財政撥款支出26,498.87萬元,其中:工資福利支出5,782.92萬元,同上年度相比增加755.35萬元,原因為人員增資;按定額管理的商品服務支出1,783.47萬元,同上年度相比增加20.5萬元,原因為人員增加;離退休公用支出15.19萬元,同上年度相比增加0.66萬元,原因為離退休人員變動;職工體檢費支出84.56萬元,同上年度相比增加1.52萬元,原因為人員增加;對個人和家庭補助支出4,190.80 萬元,同上年度相比增加980.65萬元,原因為離退休人員增資及增加采暖補助支出;項目支出14,641.93萬元,同上年度相比增加2,929.24萬元,原因為增加信息化建設支出。

  四、2016年預算“三公”經費支出情況

  2016年“三公”經費預算安排895.83 萬元,其中:因公出國(境)經費50萬元,同上年持平;公務接待費37.45 萬元,同上年度相比減少1.26萬元,原因為根據相關政策,縮減“三公經費”支出;公務用車購置及運行維護費808.38萬元,同上年度相比減少0.01萬元,原因為根據相關政策,縮減“三公經費”支出。

  五、政府采購支出情況說明

  2016年本部門政府采購預算10,223.56萬元,其中:政府采購貨物支出5,533.84萬元、政府采購工程支出649.82萬元、政府采購服務支出4,039.9萬元。

  六、國有資產(交通工具)占用情況說明

  本部門共有車輛223輛,其中:一般公共用車195輛、執法執勤用車28輛。

  七、預算績效項目情況說明

  2016年本部門實行預算績效管理的項目有50個,項目資金合計14,314.9萬元,包括信息化建設項目、補充刑事辦案業務經費、補充民事辦案業務經費、訴訟信訪業務經費等。

  八、政府性基金預算情況說明

  我院無政府性基金預算支出,因此“政府性基金預算功能分類支出表”及“政府性基金預算經濟分類支出表”為空表。

  九、名詞解釋:

  1.行政運行:反映行政單位的基本支出。

  2.一般行政管理事務:反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  3.案件審判:反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

  4.“兩庭”建設:反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出。

  5.其他教師進修及干部繼續教育支出:反映其他用于教師進修及干部繼續教育方面的支出。

  6.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  7.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  8.公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  9.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補助以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  10.提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  11.購房補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置和運行費、公務接待費。

  13.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的旅費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  14.公務用車購置費:反映公務用車購置支出。

  15.公務用車運行維護費:反映公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  16.公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  17.機關運行經費:反映維持單位正常運行的公用經費支出。

  18.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

  19.對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  20.基本建設支出:反映各級發展與改革部門集中安排的公共財政預算用于購置固定資產以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

  21.其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產以及購建基礎設施、大型修繕所發生的支出。

  22.基本支出:反映單位所發生的人員經費和日常公用經費的支出。

  23.項目支出:反映單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                                   黑龍江省高級人民法院

                                     2016年2月26日

  附表1: 部門預算收支總表

  附表2: 一般公共預算功能分類支出表

  附表3:一般公共預算經濟分類支出表

  附表4:政府性基金預算功能分類支出表

  附表5:政府性基金預算經濟分類支出表

  附表6: “三公”經費一般公共預算支出表

  附表7: 財政撥款收支總表

  附表8: 部門收入總表

  附表9: 部門支出總表

 
 

 

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